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[14.0][FIX+IMP] l10n_br_account_payment_order, l10n_br_account_payment_brcobranca: Código de Desconto no caso UNICRED 400 e possibilidade de informar códigos além do 0 e 1 #3360
Conversation
Hi @rvalyi, |
416df59
to
f2fbb59
Compare
f2fbb59
to
4756d2e
Compare
Com o merge do PR #3243 esse PR passou a conter apenas os commits referentes ao Código de Desconto possibilitando tanto a Revisão especifica sobre isso quanto o merge. |
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LGTM
pessoal, vou fazer o merge, Porem vou dart uma incrementada patch no modulo l10n_br_account_payment_brcobranca ja que seria com nobump. |
4756d2e
to
51ea6a5
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/ocabot merge nobump |
On my way to merge this fine PR! |
Congratulations, your PR was merged at 0035f21. Thanks a lot for contributing to OCA. ❤️ |
Inform Discount Code for case UNICRED 400 and allow use other Codes besides 0 and 1.
Volta informar o "Código de Desconto" no caso UNICRED 400 e passa a permitir informar outros códigos além do 0 e 1, esse PR depende do #3243 os commits foram incluídos aqui para poder validar o PR, depois do merge será feito o rebase e esses commits deverão sair, mesmo assim já é possível revisar o PR olhando os dois últimos commits.
FIX
A alteração no PR #3121 acabou incluindo uma regressão o caso UNICRED 400 deixou de preencher o Código de Desconto 1 quando havia valor, infelizmente hoje não existe uma forma de testar, porque o valor é preenchido apenas no momento da criação do Arquivo Remessa, estou considerando incluir esses e outros campos de Códigos no account.payment.line para poder validar isso e assim evitar regressões como essa.
IMP
Como comentei no PR #3121 apesar das Documentações de cada Banco dizer que "Seguem o Padrão FEBRABAN" a realidade:
No caso do "Código de Desconto" antes não existia um CHAR para informar o código apenas verificava se o campo dicount_value tinha Valor e se sim preenchia 1, mas isso não permitia usar os outros "Código de Desconto", exemplo:
Bradesco 240
2 - Percentual Até a Data Informada
3- Valor por Antecipação Dia Corrido
4 - Valor por Antecipação Dia Útil
Com esse PR isso passa a ser possível.
O script de migração vai buscar preencher o "Código de Desconto" em cada "Configuração CNAB" existente dependendo do valor do campo boleto_discount_perc se for maior que Zero deverá preencher com o "Código 1", mas apenas se o script encontrar o Código, hoje apenas os casos dos Bancos na tabela acima tem essa informação ( caso o Banco que você está vendo não esteja aqui considere fazer um PR incluindo esse e os outros Dados).
Para evitar erros inicialmente caso o Valor de Desconto discount_value tenha valor mas não tem o "Código de Desconto" vai preencher com o "padrão" 1 mas no futuro podemos considerar em remover isso é obrigar o cadastro com um Warning ou validando na Configuração do CNAB.
Segue imagens:
Cadastro nos Códigos CNAB
Cadastro nas Configurações CNAB
Caso onde existe apenas duas possibilidades
cc @rvalyi @renatonlima @marcelsavegnago @mileo @kaynnan